8.6.1. Asocieri COF - NIR - FF

Pentru a împerechea manual o factură, recepție sau comandă cu documentul corespondent, se foloseste fereastra Generare Asocieri COF - NIR - FF din meniul Aprovizionare -> Asocieri:

Se selectează tipurile de document în câmpurile Se conciliază din și Se conciliază în după regula următoare:

Începând cu v15.09 s-au activat şi variantele de conciliere manuală dintre comenzi şi facturi, astfel:

Aceste reguli de selecţie a celor două documente ce se doresc a fi asociate sunt valabile pentru toate combinaţiile indicate mai sus.

ATENŢIE!

Pentru a afişa liniile documentelor de tip "Se concilieaza din" se folosesc următoarele filtre de căutare:

După completarea filtrelor se apasă butonul Căutare înregistrare. Liniile documentelor de tip selectat în camul Se conciliază din vor fi afișate în primul chenar, conform filtrelor de căutare selectate:

Același Terț, Același Articol, Aceeași Cantitate sunt filtre pentru afișarea liniilor de pe documentele de tip "Se conciliază in". Căsuțele pot să rămână debifate în cazul în care este permisă asocierea liniile cu furnizori, articole (substitut) sau respectiv, alte cantități (pentru recepții parțiale) diferite. 

Liniile documentelor de tip "Se conciliază in" sunt afisate în al doilea chenar. Cantităţile pentru liniile selectate aici pot fi modificate:

Pentru a verifica dacă se pot concilia liniile selectate sunt disponibile urmatoarele campuri:

Se pot asocia doar cantități egale. În cazul în care cantitatea de pe o linie a unui document este mai mare decât cantitatea de pe linia documentului pereche (e.g. cantitate comandată > cantitate recepționată), pentru realizarea asocierii, documentul cu cantitatea mai mare se selectează în cel de-al doilea chenar unde cantitatea de asociat poate fi modificată.

Se apasă butonul Procesare pentru a concilia liniile documentelor selectate. Dacă procesul s-a derulat cu succes, liniile vor dispărea din chenare.

Notă:  O asociere poate fi ștearsă doar aplicând procesul aferent butonului "Șterge COF împerecheate" respectiv "Șterge fact. împerecheate" din fereastra Asociere Comenzi Furnizor, respectiv fereastra Asociere Facturi Furnizor.

Exemplu: Comandă înregistrată cu 500 bucăți:

1. Se înregistrează o prima recepție cu 100 bucăți. Generarea asocierii se realizează astfel:

2. Se înregistrează o a doua recepție cu 200 bucăți. Generarea asocierii se realizează astfel: