12.1.3. Calendar și Perioade

Calendarele de contabilitate se utilizează în raportare și pentru controlul perioadelor. Fiecare titular poate avea unul sau mai multe calendare contabile. Societățile din cadrul unui titular pot folosi același calendar, sau pot avea fiecare calendarul propriu. Asocierea unui calendar cu o societate se face în fereastra Societăți

Fereastra Calendar Contabilitate localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate se folosește pentru a defini calendare de contabilitate ce vor fi utilizate pentru raportare și controlul documentelor. Sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

Tab-ul An se folosește pentru a introduce anii din calendar: 

Tab-ul Perioade se folosește pentru a gestiona perioadele dintr-un an: 

Notă: Dacă în perioadele generate nu se regăsesc toate tipurile de documente, se rulează procesul Verificare Tipuri Documente, care verifică dacă există un tip document pentru fiecare document de bază și crează perioadele de control pentru toate tipurile de documente în calendarul contabil.

Tab-ul Control Perioade se folosește pentru a pentru a închide sau deschide perioada pentru fiecare tip de document. Va conține câte o înregistrare pentru fiecare tip de document existent:

Tab-ul Zile Nelucrătoare se folosește pentru a gestiona zilele nelucrătoare pentru calendar. Înregistrările din acest tab conțin un nume și o dată care indică ziua nelucrătoare. Acestea vor fi folosite pentru determinarea disponibilității resurselor.