4.4. Documente oglindă
Documentele oglindă permit crearea de documente explicite atunci când există tranzacții între două societății ambele definite în SocrateCloud. Pot exista de asemenea și prețuri specifice pentru acest gen de tranzacții prin definirea unei liste de prețuri. De regulă, prin folosirea documentelor oglindă:
înregistrarea unei Comenzi Furnizor în societatea B va avea ca rezultat o Comandă Client în societatea A
înregistrarea unui Aviz Expediție în societatea A va avea ca rezultat o Recepție în societatea B
înregistrarea unei Facturi Client în societatea A va avea ca rezultat o Factura Furnizor în societatea B
este posibil și reversul operațiilor descrise mai sus, dar NU SE RECOMANDĂ !!!
Pentru generarea acestor tipuri de documente trebuiesc definite sau modificate anumite înregistrări, și anume:
Legătura Terț - Societate
Fiecare tranzacție, fie ea vânzare sau aprovizionare, conține un terț. Terțul determină prețul implicit, condițiile de plată, metoda de facturare etc. De asemenea, fiecare document aparține unei societăți. Prin societatea folosită se determină gestiunea și contarea implicită. Pentru ca documentele în oglindă sa fie corecte este nevoie să existe o legătura de tip 1 la 1, între un Terț și o Societate. Aceasta legătura se creează în fereastra de definire a terțului, apăsând butonul Legătură Societate.
Parametri proces:
Societate existentă
se utilizează pentru a lega terţul de o societate deja definită, iar valorile scrise în parametri vor rescrie informațiile din fereastra Societăți, tab Info Societăți
Limitează acces la rol - numai acest rol Rol/Utilizator va avea acces la datele acestei societăţii nou generate;
Tip Societate - dacă există deja un tip societate setat în definirea societății și se dorește păstrarea acestei valori, atunci această valoare trebuie trecută în parametrul Tip Societate. Altfel la rularea procesului va fi rescrisă cu valoarea indicată în parametru, inclusiv null.
Dacă nu se completează, va fi creată o nouă societate cu aceeaşi denumire ca și a terţului pentru care se pot specifica următoarele proprietăți:
Limitează acces la rol - numai acest rol Rol/Utilizator va avea acces la datele acestei societăţii nou generate;
Tip Societate - actualizează câmpul Tip Societate pe societatea legată
Mesajul de confirmare a legăturii Terț - Societate va fi afișat în secțiunea Log.
Dacă se reactualizează fereastra Terţ, va fi actualizat butonul Legătură societate. O societate poate fi asociată unui singur terț. Pentru a șterge legătura terț - societate se rulează procesul Dezlegare Terț Societate.
Tipuri de documente/societate
Pentru fiecare tip de document se determină dacă va genera sau nu document oglindă. Se pot crea documente oglindă implicite pentru fiecare tip de document, ce vor fi folosite atunci când nu sunt definite relații specifice. Setarea se realizează în fereastra Documente (Tipuri) din meniul Contabilitate - Definiri Contabilitate, bifând, după caz, căsuțele:
Crează document oglindă
Document oglindă impicit
Detalii in Tipuri Documente.
Pentru un control cât mai bun al mecanismului de generare documente în oglindă, se recomandă definirea relațiilor specifice !
Relaționare documente (relații specifice)
În fereastra Documente oglindă din meniul CRM -> Terți se stabilește legătura dintre tipurile de documente definite, legătură ce determină ce document va fi generat pentru fiecare document sursă generator.
Se pot crea oricâte relații sunt necesare, însă recomandăm să fie create doar într-un singur sens!
Se completează câmpurile :
Denumire - denumirea legăturii
Tip Document - se alege documentul sursă
Tip Document Oglindă - se alege tipul de document care va fi generat la înregistrarea documentului sursă.
Crează Document Oglindă - se bifează
Acțiune Document - se alege starea documentului care va fi generat - se recomandă alegerea acțiunii ”Pregătire”, pentru a se mai putea interveni pe documentul generat !
Validare Tip Document - proces care se rulează pentru validarea legăturii
La generarea documentelor oglindă, numerotarea documentelor generate se face ținând cont de secvențele de numerotare asociate societăților și tipurilor de documente ce sunt generate.
Pentru relația Factură client -> Factura Furnizor, factura furnizor generată va primi numărul facturii client sursă.
Pentru relația Aviz expediție -> Recepție, dacă tipul de document folosit la Recepție nu are bifa "Document numerotat", atunci va primi numărul de document de la avizul client sursă, altfel se generează un număr nou specific recepțiilor.
Gestiune
Pe documentele oglindă generate, gestiunea se poate determina funcție de adresa de livrare introdusă pe documentul sursă. Pentru ca această determinarea sa fie posibilă, la definirea terților asociați societăților, în tab-ul Locații din fereastra Terți din meniul CRM -> Terți se introduc atâtea locații câte gestiuni sunt definite pentru societatea - terț.
Locațiile definite se asociază gestiunilor, prin selectarea gestiunii în câmpul Gestiune.
După realizarea setărilor necesare, la înregistrarea unui document sursă și finalizarea lui, se va genera automat un document oglindă.
Efecte ale anulării/stornării documentelor oglindă
Pentru un comportament ușor controlabil al mecanismului de generare documente oglindă se recomandă activarea tipurilor de documente și definirea de relații specifice doar într-un singur sens, pentru fiecare tip de document în parte. Dacă în practică este nevoie de aplicarea mecanismului în ambele sensuri, se recomandă definirea de tipuri de documente distincte pentru fiecare sens / relație specifică în parte. Prin aceasta se elimină (controlează) generările de documente oglindă în situația anulărilor și/sau stornărilor de documente sursă care au generat documente oglindă, deoarece acesta fiind tranzacții cu impact material, fiscal (costuri), recomandăm ca operațiunile să se realizeze manual, distinct, în fiecare din societățile implicate în tranzacție.
Raport verificare Documente Oglindă (Raport punctaj în grup)
Raportul verifică corespondența sau lipsa acesteia pentru documentele care ar trebui să se regăsească în pereche între societățile din cadrul unui grup (titular).
Sunt vizate documentele de pe fluxurile de achiziție și de vânzare care au setat un tip de document oglindă, care are bifat Creează document oglindă (”IsCreateCounter”):
COF (SocA/FurnizorB) → COC (SocB/ClientA) - sau invers, depinde de implementare;
NIR (SocA/FurnizorB) ← AE (SocB/ClientA)
FF (SocA/FurnizorB) ← FC (SocB/ClientA)
pentru încasări/plăți nu există aceată legătură, pentru ele se face verificarea doar valorică:
Încasare (SocA/FurnizorB) ↔ Plată (SocB/ClientA)
Plată (SocA/FurnizorB) ↔ Încasare (SocB/ClientA)
Parametri:
Societate sursă - filtru opțional;
Societate pereche - filtrul este afișat doar dacă se completează parametrul Societate sursă. Dacă societatea sursă se șterge după completarea societății pereche, la rularea raportului se returneaza eroarea: "Completați societatea sursă!"
Data Document - filtrează toate documentele, conform intervalului setat: Comenzi Clienți/Comenzi Furnizor, Facturi Clienți/Facturi Furnizor, Avize Expediție Clienți/Recepții și Încasări/Plăți.
Prezintă doar diferențele - implicit DA
dacă se bifează, raportul va returna date, ca diferențe, pentru COC/COF, AE/NIR, FC/FF (documente care au ca tip de document document oglindă) și Încasări/Plăți
dacă nu se bifează, raportul va returna toate datele, cu sau fară diferențe
Ignoră relația Documente oglindă - implicit NU
dacă se bifează, raportul returnează date, cu sau fără diferențe
atât pentru documente cu tip document oglindă COC/COF, AE/NIR, FC/FF și Încasări/Plăți
cât și pentru documente COC/COF, FC/FF (fără AE/NIR) care nu au setat ca tip document oglindă
dacă nu se bifează, atunci se returnează date doar pentru documente cu tip document oglindă COC/COF, AE/NIR, FC/FF și Încasări/Plăți
Dacă parametrii de societate nu sunt setați, se returnează datele dublate, COC/COF, AE/NIR, FC/FF ș.a.m.d.