Flottakezelő és ügyfél egy adott szerződésen általában annak megszűnésekor számol el. Adódhatnak azonban olyan helyzetek, amikor az aktív szerződéses időszakon belül - a szerződés lezárása, módosítása nélkül - bizonyos tételeket eseti jelleggel ki akarunk terhelni. Erre egyik megoldás a szerződésre hivatkozó köztes elszámolás folyamata, ahol Flottakezelő saját maga paraméterezheti az elszámolásra kerülő tételeket, melyekből aztán számlát is generálhat.
A funkcióról a Szerződés elszámolások oldalon olvashat, míg a futamidő végi elszámolásokról a Szerződés lezárásoknál írunk részleteket. A két folyamat közös pontja a közös törzsadat háttér, mindkettőhöz definiálni kell a majdan alkalmazandó elszámolás költség típusokat.
Jelen oldalon erről lesz szó.
Elszámolás típusa
Lehetséges értékei: Szerződés lezáráskori / Köztes elszámolás
A típus meghatározza, hogy melyik folyamatban tudjuk az adott elszámolás tételt alkalmazni. Abban az esetben, ha szükség lehet mindkét esetben az adott típusra (pl túlfutás), akkor azt két külön típusként kell rögzíteni.
Alapértelmezett ár
Megadhatunk egy általában szokásos árat. Ezt rendszer az elszámolás készítésekor beajánlja a díj mezőbe, de ott felülírható.
Megnevezés
Az elszámolás tétel beszédes neve, ez a számlára rákerül.
Jogcím
Választás a vevő jogcímek közül, amin majdan számlázni fogunk.
Kapcsolódó kezelési szolgáltatás
A tételt szolgáltatáshoz kapcsolhatjuk.
Beépített (jelölő mező)
Felhasználó által felvett vagy beépített költség típusról van-e szó. A jelölés nem szerkeszthető, és maguk a beépített tételek is csak korlátozottan módosíthatóak.
Érvényes (jelölő mező)
Az adott tétel választható-e az elszámolásokban.