SZALLSZAM_FAJLTIP.SHEET; SZALLSZAM_FAJLTIP.LIST
A felületen a fejlesztők által definiált fájltípusokhoz adhatjuk meg az általunk is szabályozható paramétereket a szolgáltatás értelmezéshez és beállíthatjuk a fájltípusokra vonatkozó alapértelmezett kerekítési szabályokat. Az itt beállított tulajdonságok az adott szállítói számla melléklet beolvasásakor megjelennek a felületen, de a beolvasás indítása előtt felülbírálhatók.
Fontos! Ha a nettó és az áfa összeg is kerekítésre kerül beolvasáskor, akkor egy több tételes számla esetében ez jelentős eltérést okozhat a számla eredeti összegéhez képest. Ezt egy kerekítés sor hozzáadásával, vagy néhány beolvasott tétel módosításával lehet kezelni.
Az áttekintő képernyőn a fájl típusok megtekintésére van lehetőség, új fájl típus létrehozása fejlesztői feladat. Az egyes tételekhez a kívánt kezelési szolgáltatást, illetve a kerekítés szabályait felhasználók adhatják meg, de egyéb adat nem módosítható.
Ha a felületet a Szállítói számla melléklet beolvasás képernyőről hívtuk meg, akkor a listából választható ki, épp melyik fájl típust kívánjuk betölteni.
Saját szolgáltatás: Adott fájltípus esetén milyen saját szolgáltatást rendeljen a beolvasó a közvetített szolgáltatási igény tételekhez párként.
Vásárolt szolgáltatás: Adott fájltípus esetén milyen közvetített szolgáltatásként kell beolvasni az egyes sorokat.
Nettó kerekítés kell: Logikai igen / nem, kerekítsen-e rendszer a fájlban lévő tételek nettó összegének beolvasásakor.
ÁFA kerekítés kell: Logikai igen / nem, kerekítsen-e rendszer a fájlban lévő tételek áfa összegének beolvasásakor.
A Beolvasás paraméterei blokkban szereplő értékek alapján látható az egyes fájltípusokról, hogy azt a rendszer hogyan kezeli. Az értékeket felhasználók nem módosíthatják.
Amikor a beszállítói fájlban bruttó összeg szerepel, azt visszaosztja a rendszer az ÁFA értékével (hiszen a szállítói számla tételekben nettóra is szükség van). Ekkor lehet szükség a kerekítésekre, hogy a könyvelésre már ne tört érték kerüljön.