Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina de agrupamento das Notas Fiscais de Clientes por Pedido Vendido Comercialmente.
DESENVOLVIMENTO
- SOLICITANTE E DATA DO DENSENVOLVIMENTO
- PROCEDURES DE USUÁRIO
- USER_Gera_NumNFMae_PosVenda_NF
- Procedure que agrupa a nota fiscal do mesmo pedido de acordo com as regras definidas.
- USER_Gera_NumNFMae_PosVenda
- Procedure que agrupa todas as notas fiscais do mesmo pedido de acordo com as regras definidas.
- FUNÇÕES DE USUÁRIO
- fPosVenda_NF_Mae
- Função que agrupa a nota fiscal do mesmo pedido de acordo com as regras definidas.
- TRIGGERS DE USUÁRIO
- USER_ENVIA_EMAIL_RRC_UPD
- Trigger que é disparado quando é salva uma alteração da nota fiscal emitida.
- CAMPOS DE USUÁRIO
- USERNFMaeLoteVendPVenda (Tabela de Notas Fiscais Emitidas - NOTA_FISCAL)
- Campo onde fica salvo a nota mãe que faz o agrupamento do pedido.
CONFIGURAÇÕES
- CAMPO DE AGRUPAMENTO DE CLIENTES CASO EXISTAM MAIS DE UM CADASTRO
- Existem clientes onde tem mais de um cadastro e são geradas notas fiscais para cada um, porém, comercialmente, o pedido é um só.
- Sendo assim, para que agrupe corretamente, é necessário inserir a informação dos cadastros "filhos" o código do cadastro "pai".
- Segue abaixo imagem do campo a ser preenchido nesse caso.