Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina de rateio do Valor Total do Pintinho nas Parcelas para geração da Comissão.
DESENVOLVIMENTO
- SOLICITANTE E DATA DO DESENVOLVIMENTO
- PROCEDURES DE USUÁRIO
- INTEG_FIN_NF_A
- Procedure de usuário chamada ao concluir a integração da Nota Fiscal com o Financeiro.
- CAMPOS DE USUÁRIO
- USERValorTotalPintinho (Tabela das Parcelas dos Documentos Financeiros - PARC_DOC_FIN)
- Campo onde é informado o valor total do pintinho proporcional ao valor total da parcela.
- USERValorPagoPintinho (Tabela das Parcelas dos Documentos Financeiros - PARC_DOC_FIN)
- Campo onde é informado o valor pago do pintinho proporcional ao valor pago da parcela.
CONFIGURAÇÕES
- NENHUMA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA.
ROTINA
- Ao realizar a integração da nota fiscal com o financeiro, a rotina realiza o rateio do valor total do pintinho do pedido de venda proporcionalmente ao valor total de cada parcela.
- Caso seja reintegrado e existe alguma parcela já baixada, será calculo o valor baixado do pintinho em cima do valor baixado da parcela.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.