Neste tutorial será explicado quais são as configurações necessárias e como é o funcionamento da rotina para reintegração de Nota Fiscal de Transferência entre Empresas.
DESENVOLVIMENTO
- SOLICITANTE E DATA DO DESENVOLVIMENTO
- PROCEDURE DE USUÁRIO
- USER_Reintegra_NF_Transferencia
- Procedure que reintegra as notas fiscais de transferência entre empresas.
- CAMPOS DE USUÁRIO
- NÃO EXISTE NENHUM CAMPO DE USUÁRIO PARA ESSA ROTINA.
CONFIGURAÇÕES
- NENHUMA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA.
ROTINA
- Essa rotina foi criada para ocorre alguma alteração na nota de origem, pudesse reintegrar, pois movimentações geradas automaticamente não podem ser alteradas manualmente.
- Para executar, necessário gerar o relatório "Reintegração da NF de Transferência entre Empresas", informando os seguintes parâmetros:
- Nº NF: número da nota fiscal;
- ESPÉCIE: espécie da nota fiscal;
- SÉRIE: série da nota fiscal;
- DATA DE EMISSÃO: data de emissão da nota fiscal;
- EMPRESA QUE ESTÁ SAINDO A MERCADORIA: código da empresa do Apolo que emitiu a nota;
- EMPRESA QUE ESTÁ ENTRANDO A MERCADORIA: código da empresa do Apolo que recebeu a nota;
- NATUREZA OPERAÇÃO: código da natureza de operação de entrada realizar o lançamento de entrada na outra empresa.
Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.