1.作成済みの仕入伝票を削除します。
2.明細の入荷状況が「完納(青字)」から「未納(赤字)」になったことを確認します。
※「未納」にならない時は、ヘッダ部の「完納扱いにする」のチェックがOFF(☐)に
なっていることを確認してください。
3.明細の金額を修正して、改めて仕入伝票へ複写します。
以上で完了です。