Informe de Labores

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7. Auditoría Interna. Resumen del Informe de Labores 2023

Durante 2023, la Auditoría Interna concentró sus labores en el fortalecimiento interno de sus procesos, a la vez que procuró agregar valor a la Administración Activa con vista en los servicios previstos en su Plan General. En concordancia con el requerimiento de flexibilidad que la dinámica institucional plantea a la actividad, y teniendo en cuenta la situaciones temporales que experimentó la unidad en cuanto a disponibilidad de recursos, dicho plan fue sometido a revisiones y evaluaciones permanentes; a partir de éstas, se le incorporaron las modificaciones atinentes, las cuales se comunicaron al Despacho Contralor en su oportunidad. Como resultado de los esfuerzos realizados, se generaron los siguientes productos:

Como resultado de los esfuerzos realizados, se generaron los siguientes productos:
Fuente: Elaboración Auditoría Interna de la CGR.

Con los servicios brindados a la Administración activa, la Auditoría Interna contribuyó al fortalecimiento de las siguientes temáticas de interés institucional:

Temáticas de interés institucional:

En 2023 se efectuó un único ejercicio de verificación del cumplimiento de recomendaciones, el cual inició en noviembre de ese año y concluyó en marzo de 2024. El gráfico siguiente resume el estado de las recomendaciones a la fecha de emisión del Informe de Labores 2023:

Gráfico 7. Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna

Gráfico 7. Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna
Informes (I-AIG)
Auditorías Externas (AE)
Autoevaluación (AU)
Fuente: Elaboración Auditoría Interna de la CGR.

Por su parte, los proyectos de desarrollo interno permitieron introducir mejoras en la gestión de la propia Auditoría Interna, que propiciarán la prestación de mejores servicios, lo que a su vez redundará en un beneficio institucional.

Gráfico 8. Proyectos del plan de mejora que atienden recomendaciones de las evaluaciones de calidad

Gráfico 8. Proyectos del plan de mejora que atienden recomendaciones de las evaluaciones de calidad
Fuente: Elaboración Auditoría Interna de la CGR.

Cuadro 11. Proyectos del plan de mejora que atienden recomendaciones de las evaluaciones de calidad, según temática y avance

Cuadro 11. Proyectos del plan de mejora que atienden recomendaciones de las evaluaciones de calidad, según temática y avance
Fuente: Elaboración Auditoría Interna de la CGR.

En lo tocante a la gestión presupuestaria, se logró una ejecución del 97,62%. La diferencia de 2,38% restante deriva de que una actividad de capacitación previamente matriculada fue suspendida en una fecha muy cercana al cierre de oficinas y a la finalización de los trámites de facturación, por lo que los recursos se devolvieron al presupuesto nacional.

Contenido de la sección

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Ver la página denominada: 2. Contexto general
Ver la página denominada: 3. Principales resultados de la gestión institucional
Ver la página denominada: 4. Principales resultados de la gestión interna
Ver la página denominada: 5. Principales resultados de Procesos Específicos
Ver la página denominada: 6. Conclusiones
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Ver la página denominada: 8. Anexos