A conta corrente do cliente é o onde o usuário pode realizar alterações no valor/modalidades de pagamento no Contas a Receber do cliente, mantendo o pedido venda ou substituição de mercadoria com os valores inalterados.
Para realizar tal alteração, na tela inicial do sistema clique em Financeiro > Conta Corrente do Cliente;
Informe o número da fatura e o tipo do pedido, no exemplo foi usado o tipo "Venda";
Clique em "Avançar";
A conta a receber referente a fatura informada será apresentada. Altere conforme sua necessidade;
Ao concluir, clique em "Salvar", o sistema mostrará um aviso para conscientizar o usuário do procedimento realizado.
Nos Recebimentos do Cliente (F10) é possível visualizar o título do cliente com o valor atualizado.