RO | EN
RO | EN
Pentru conturile de TVA - 4426, 4427, 4428, se vor defini coduri noi cu sufixul:
pentru rata de 21%: .06 - 4426.06, 4427.06 și 4428.06;
pentru rata de 11%: .07 - 4426.07, 4427.07 și 4428.07.
Se vor completa:
Cod;
Denumire;
Categorie de TVA;
Cod SAFT.
De exemplu:
21: TVA 21% deductibil;
23: TVA 21% nedeductibil;
31: TVA 11% deductibil;
33: TVA 11% nedeductibil.
Atenție: Pentru clienții cu baza de date comună pe mai multe țări (RO/GR/BG) este necesară utilizarea prefixului sau sufixului RO (după modelul categoriilor de TVA existente).
De exemplu: RO_1 este pentru 19%, iar pentru 21% modelul va fi RO_21.
În zona de Cheltuieli se vor defini 2 articole după modelul următor, de ex.: 21-TVAiesiri.
În zona de Servicii se vor defini 2 articole după modelul următor, de ex.: 21-TVAintrari
Important: Pașii anteriori (capitolele 1.1.-1.4.) pot fi făcuți oricând.
Pașii următori se vor face înainte de prima tranzacție de pe data de 1 august 2025.
Înainte de a se începe facturarea pe luna următoare se va face modificarea globală a categoriei de TVA a articolelor. În Inventar > Articole de inventar > Articole se vor selecta articolele la care e necesară modificarea cotei de TVA și din Acțiuni > Modificare globală se va selecta câmpul Categorie de TVA.
Acest lucru trebuie făcut și în cazul articolelor generice de tip Cheltuială sau Serviciu.
Important: Pașii anteriori (capitolele 1.1.-1.4.) pot fi făcuți oricând.
Pașii următori se vor face înainte de prima tranzacție de pe data de 1 august 2025.
Înainte de a se începe facturarea pe luna următoare se va face modificarea globală a categoriei de TVA a articolelor. În Inventar > Articole de inventar > Articole se vor selecta articolele la care e necesară modificarea cotei de TVA și din Acțiuni > Modificare globală se va selecta câmpul Categorie de TVA.
Acest lucru trebuie făcut și în cazul articolelor generice de tip Cheltuială sau Serviciu.
De la comanda client la aviz: preluare sau nu a categoriei de TVA din linie;
De la aviz la factură: preluare sau nu a categoriei de TVA din linie;
Stornare/retur: trebuie păstrată categoria de TVA originală;
De la comanda furnizor la recepție;
De la recepție la factura de achiziție;
Stornare/retur;
Observație: pentru comenzile rămase deschise la finalul zilei de 31.07 vă recomandăm să faceți o modificare în masă pe articole la noile cote. Folosind scrollerele Vânzări > Comenzi neexecutate detaliat și Achiziții > Comenzi previzionate detaliat puteți identifica comenzile în desfășurare.
De asemenea, în Inventar > Articole depozit > Articole - rapoartele conexe de mai jos permit modificarea globală a documentelor de tip comandă astfel încât cota de TVA din liniile documentelor să fie cea de pe cardul articolelor.
Linii documente de vânzări pentru modificare globală;
Linii documente de achiziție pentru modificare globală.
Documentele înregistrate pentru perioada anterioară trebuie înregistrate/modificate manual în linii în ceea ce privește cota de TVA.
De exemplu înregistrarea unei facturi de cheltuială, de energie pentru luna iulie, va fi modificata în linia documentului cu cota anterioară, deoarece articolul energie are deja noua cotă.
Pentru cazurile în care se utilizează liste de prețuri cu amănuntul (TVA inclus) este necesară actualizarea acestora.
Se recomandă verificarea punctuală a modului în care documentele generate prin procesele automate preiau cota corectă de TVA. În mod uzual, se preia cota curentă de TVA setată la nivel de articole însă ar putea exista excepții.
Dacă se lucrează cu case de marcat, acestea vor fi setate separat cu noile cote de TVA.
Pentru a începe utilizarea noilor cote de TVA de la la data intrării lor în vigoare - 1.08.2025, au fost create Hotfix-uri pentru toate versiunile aflate în exploatare la clienții noștri, începând de la 5.9.0.0 până la ultima de curând lansată - 5.12.0.4.
Doi parametri pentru fluxul vânzare (corespunzători fiecărei cote) și doi pentru fluxul de achiziții aferenți operațiilor cu TVA la încasare.
Pentru fiecare parametru se vor seta articolele generice corespunzătoare (definite la pasul 1.4).
Aceștia sunt prezentați în tabelul de mai jos:
Au fost de asemenea actualizate toate fluxurile ce implică TVA la încasare.
Astfel:
Au fost actualizate scrollere pentru a acoperi plățile cu TVA la încasare pe noile cote.
Scrollerele sunt utilizate la căutarea facturilor cu TVA la încasare pe documentele de tip:
DPV – Plată furnizor,
DPE – Emitere efecte către furnizori,
ICT – Încasare (de la clienți),
ICE – Primire efecte de la clienți,
CPB – Compensări conturi parteneri (debit),
CPT – Compensări conturi parteneri (credit).
Scrollerul Documente în așteptare a fost actualizat pentru a afișa și facturile cu TVA la încasare care conțin noile cote de TVA.
Automatizarea Creare document taxare inversă (TXV) acoperă acum și noile cote de TVA.
De asemenea a fost actualizat și BR-ul (Business Rule) aplicabil documentelor de tip AMV/ AMP – Plată/ Încasare BO/CEC cu TVA la încasare.
Este necesar ca la momentul selecției unui BO/CEC, să fie completate automat și facturile aferente acestuia.
A fost lansata o nouă versiune 5.12.0.7 care cuprinde modificările aduse aplicației pentru a putea genera declarația D300 pentru luna 08.2025 și următoarele. Informațiile detaliate sunt prezentate atât în Instrucțiuni privind completarea declarației D300 - Cap. 12 cât și în Notele de versiune pentru 5.12.0.7.
__________________
Notă: Pentru următoarele subcapitole vom publica în timp util și Hotfix-urile necesare, așa încât declarațiile aferente lunii august, de depus la sfârșitul lunii septembrie, să cuprindă și noile cote introduse.
2.4. Modificări Declarație D394;
2.5. SAF-T – Tax Codes.
Rugăminte: Dacă sesizați în acest material erori, formulări neadecvate sau lipsa unor informații necesare, vă rugăm nu ezitați și trimiteți un email la support.ebs@bitsoftware.ro cu subiectul "Documentație" și conținut care să includă linkul acestui material însoțit de observațiile dvs. Vă mulțumim!