ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อวงเงิน 100,000 บาท แต่ต่ำกว่า 500,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) หลังจากได้บันทึกขออนุมัติงบประมาณ/จัดกิจกรรมหรือเสนอผู้บริหารและได้รับการแจ้งอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางพร้อมเสนอชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ✍️ 1.ขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางDOC ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างของเขตงาน ตรวจสอบรายละเอียดความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามโครงการพร้อมลงรายละเอียดใน✍️2. ร่างขอบเขตงานซื้อ DOC หากซื้อครุภัณฑ์ให้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ขายจำนวน 3 รายโดยแนบใบเสนอราคา พร้อม 3คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามแบบในร่างขอบเขตงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ เขียนระบุเหตุเหตุผลและความจำเป็นที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
จัดทำเอกสารขออนุมัติ ส่งที่ตะกร้างานแผน🧺
✍️4.บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง DOC + พร้อมแนบเอกสารหมายเลข 1, 2,3, และ ***สำเนาโครงการ ส่งที่ตะกร้างานแผนฯ พัสดุฯ การเงิน เจ้าหน้าที่นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
***************************************************************************************************************************************************
ทำสัญญาหรือออกใบสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารข้อมูล เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดต่อร้านค้า เจรจาต่อรองราคา
เจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อหรือสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ และเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ค้ามาทำสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงในสัญญา
ผู้ค้าตกลงทำสัญญา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวางหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด หรืออื่นๆ จำนวน 5% ของวงเงินทำสัญญา
ผู้ขายส่งมอบและกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุ
ผู้ขายส่งมอบสินค้า/บริการ โดยมีหลักฐานใบส่งของ หรือหากเป็นบุคลธรรมดาให้กรอกเอกสาร ✍️4.ใบส่งของ DOC ตามแบบของโรงเรียน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งมอบเจ้าหน้าที่บันทึกและเก็บเข้าคลังพัสดุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกพัสดุ พร้อมกรอกรายละเอียด✍️5.ใบเบิกพัสดุ DOC
การชำระเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการชำระเงินตามเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ
ผู้ค้าออกใบเสร็จรับเงินหรือหากเป็นบุคลธรรดาไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้กรอก ✍️6.ใบสำคัญรับเงิน DOC โดยละเอียด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบ 7.ภาพถ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อโดยละเอียดDOC
หมายเหตุ: ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและจัดทำเอกสารอย่างครบถ้วนเพื่อความโปร่งใส ห้างพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โทร 0996170749