Para crear una factura de proveedor tenemos que entrar en el módulo de compras, dar clic sobre el pedido de compra, donde se desplegará una plantilla de la Orden de compra seguido hacemos clic en crear la factura.
Se nos creará nuestro borrador de recibo preparado para validar y guardar, o modificar si fuera el caso(se debe de colocar la serie y el número de serie de la factura que extiende el proveedor para poder publicar).
Una vez publicada, quedaría pendiente registrar el pago. Aún así podemos tener en archivo pdf nuestra factura.
Para anular una factura debe de hacer clic sobre el botón "CAMBIAR A BORRADOR" posteriormente hacer clic sobre "CANCELAR ASIENTO"