DENOMINACIÓN DEL CARGO: Analista de Control Interno.
RELACIÓN SUPERIOR: Supervisor de Control Interno.
RELACIÓN HORIZONTAL: Analistas de la compañía.
RELACIÓN INFERIOR: No posee.
OBJETIVO DEL CARGO: Impulsar la Gestión a través del diseño e implementación de procesos eficientes y eficaces, acompañado de controles efectivos y aplicables, que ayuden a salvaguardar el valor de la compañía, su reputación y sus marcas.
Perfil del Cargo
Formación Académica:
Estudiante del ultimo año o egresado de la carrera de Contabilidad.
Experiencia Laboral Específica:
Experiencia de dos (2) años realizando trabajos de Auditoria Externa o similares.
Formación Requerida
· Excelente manejo de Excel. (Excluyente)
· Manejo de ERP y metodología COSO.
· Seguimiento de proyectos de mejora acompañados de una gestión positiva de personas.
Habilidades Requeridas
· Aptitud proactiva.
· Buena organización.
· Buena gestión del tiempo.
Tareas y Responsabilidades
Servir de controller a la compañía, para la supervisión de las tareas que conforman la operativa en las sucursales y verificando los procesos y procedimientos previamente establecidos. Agregar valor y direccionar los recursos disponibles de la manera mas eficiente, gestionar de forma eficaz, analizar las vías más apropiadas para la consecución de los objetivos, ayudar en la toma de decisiones y evitar situaciones que perjudiquen a la compañía.
Dar soporte a la hora de definir la estrategia de la organización, mitigando los riesgos y maximizando los recursos, previendo posibles revisiones internas y externas que se puedan dar en las sucursales
Colaborar en la elaboración de documentos técnicos. (de evaluación, guías de acción, formularios, etc.)
Realización de revisiones, de acuerdo al Plan Anual de Control Interno (PACI), y todas aquellas que la supervisión estime necesarias de realizar.
Efectuar los trabajos de campo (Indagaciones, relevamientos, entrevistas, inventarios, arqueos, verificación de procesos, destrucciones y/o bajas, etc.), conforme requerimiento del área.
Ejecutar acciones de control (regulares y especiales) para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas, procedimientos y normas referidas a los aspectos comerciales, operacionales, administrativos y financieros.
Realizar el levantamiento de procesos ejecutados en sucursales de manera a contar con un profundo conocimiento del negocio y del sector en el que opera la organización, de manera a evaluar apropiadamente si los procedimientos están correctos y no presentan incongruencias.
Validar los datos contables reportados por los distintos sistemas de acuerdo a los respaldos administrados por las áreas.
Formular observaciones y recomendaciones con relación a las desviaciones o inconsistencias detectadas, producto del examen de control.
De acuerdo al punto anterior (9), elaborar informes incorporando las observaciones y recomendaciones, producto de las revisiones y seguimientos ejecutados.
Efectuar el seguimiento y evaluación de la implementación de las recomendaciones incluidas en los informes de Auditoria.
Evaluar los controles establecidos en los distintos procesos formalizados, entregando recomendaciones de mejora que aporte a la eficiencia y efectividad de las operaciones.
Reportar avances de seguimientos y cierre de asignaciones, conforme plazos establecidos por la jefatura del área.
Cumplir fielmente el art. N° 36 (Reglamento Interno) respecto a la confidencialidad de los datos, funciones e informaciones en general, administradas dentro de la empresa.
Llevar al día el archivo de la dependencia de control interno.
Colaborar en la elaboración de documentos requeridos para el cumplimiento del sistema de control interno, para mejoramiento de la gestión, especialmente aquellas relacionadas a la actualización de procesos de los nuevos ERP. (Odoo - SAP)
Promover y sostener un excelente ambiente laboral basado en la confianza, orgullo y camaradería; enfocado en la creación de una cultura de alto desempeño, impulsando los valores de la empresa.
OBS: Antigüedad mínima de 6 meses en el puesto actual y de 1 año en la empresa
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Formulario de Búsqueda Interna