Замовлення створюються первинно в обліковій системі, і в день доставки — з'являються на терміналі.
Цей тип приймання використовується на складах де користувачі, для швидкої роботи приймають товар лише перераховуючи його кількість.
Цей варіант підходить для складів/магазинів, де приймальник окрім кількісного приймання — вказує ціну на товар, та фіксує розбіжності між накладною постачальника та фактичним прийманням.
Спершу обираємо постачальника, від кого приймаємо товар. За потреби вказуємо вх. Номер та вх. Дату накладної постачальника.
І натискаємо «Створити».
У випадку кількісного приймання, слід обирати тип приходу «Прийняти ордером».
В новому документі додаємо товар, відсканувавши його, або за допомогою пошуку по найменуванні.
У відкритій формі — вказуємо кількість і натискаємо «застосувати».
Прийняті товари відображаються в списку. Щоб вилучити стрічку — натисніть і потримайте її, з'явиться кнопка «вилучити».
По завершення приймання натискаємо «Надіслати», або можна просто вийти із документа, щоб пізніше продовжити приймання.
При кількісно-сумовому приймані необхідно вибрати тип приймання «Оформити поступлення».
Вказати постачальника, вхідний номер та вхідну дату накладної.
Поле сума, потрібно лише для перевірки розбіжностей між сумою накладної постачальника та фактично прийнятою накладною.
При скануванні товару, він додається в документ і необхідно вказати такі дані:
Ціна фактична
Кількість фактична
Якщо дані постачальника відрізняються, від факту — варто вказувати ці дані у відповідні поля «В постачальника».
По завершення приймання натискаємо «Надіслати», або можна просто вийти із документа, щоб пізніше продовжити приймання.