2. Gestión de Comprobantes
▶ Carga de una Nueva Factura
Para cargar un nuevo comprobante, sigue estos pasos desde la pantalla principal:
Haz clic en el botón "AGREGAR".
Completa los datos de la factura tal como figuran en el documento original:
Código AFIP: Selecciona el tipo de comprobante (Factura A, B, C, Nota de débito o crédito).
Fecha: Fecha de emisión.
Datos de la factura: Letra, punto de venta y número.
Importe total: Monto final con tributos y percepciones incluidos.
Sector: Área a la que envías la factura.
Observaciones: Breve descripción del servicio/concepto.
Adjunto: Sube el archivo PDF de la factura.
Impuestos: Detalla monto y jurisdicción si corresponde.
Haz clic en "CONFIRMAR".
Carga el detalle del servicio:
⚠️ ¡Importante al cargar detalles!
Tipo de IVA: Si el comprobante es para EXPERTA ART, debes seleccionar No Gravado.
Importe: Ingresa el valor neto (sin incluir IVA ni percepciones).
Nota: Si no encuentras el concepto o centro de costos, escribe a proveedores@experta.com.ar con tu CUIT.
▶ Visualizar el Estado de las Facturas
Puedes usar los filtros del portal para buscar por número, fecha o compañía. Los estados posibles son:
🟡 No Procesado: Comprobante recibido en el sistema.
🟠 En proceso: Se encuentra en proceso de liquidación.
🟢 Procesado: Validado y listo para el pago.
Pagada: Abonado y disponible para la descarga del comprobante de pago.