Mesa 10: Organismos de Control

Moderado por Representante del USAID
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Antecedentes y Objetivo

Antecedente: El informe PEFA publicado en noviembre del 2007 asigna una D tanto a las funciones de auditoría interna y externa. De igual manera, diversos estudios de credibilidad internacional reportan una alta percepción de la corrupción en la República Dominicana

Objetivo: Identificar recomendaciones para mejorar la capacidad de los órganos de control del estado para garantizar la adecuada fiscalización del gasto público y aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas.
 
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Moderador

Leonel  Díaz Erazo

·         Venezolano,  Casado, 42 Años,  Cuatro (4) Años como  residente en Santo Domingo.

·         Contador Público, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela

·         Especialización en Administración de Empresas, Mención Finanzas, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

·         Programa de Desarrollo Directivo, Barna Business School, Santo Domingo, República Dominicana.

·         Maestría en Administración de Negocios, Barna  Business School – Universidad de Navarra, Santo Domingo, República Dominicana.

·         Cursos especializados en Control Interno, Auditoría, Gerencia del Riesgo.

 

Especialista de Control Interno y Auditoria de DPK Consulting, contratista de la US AID para el Proyecto Transparencia en la Administración Pública.

Veinte (20) años de experiencia en al área de Auditoría, Riesgos  y Controles Internos como Gerente de Auditoría  en Empresas Privadas en Venezuela (Electricidad de Caracas, Tropigas, Grupo Philip Morris, RSM International) y como Contralor en el  Consorcio Azucarero de Empresas Industriales – República Dominicana.

Gerente Líder de la  Evaluación de Controles Interno (Ley Sarbanes Oxley - 2004) para las Filiales Latinoamericanas del Grupo AES (México, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela)

Miembro del Colegio de Contadores Públicos del Dtto. Federal, Caracas, Venezuela  y de The Institute of Internal Auditor.

 

 
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