Esta sección está dirigida al seguimiento que debe realizar la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) de las recomendaciones emanadas producto de las auditorías internas realizadas en años anteriores al año 2010, disposiciones de la Contraloría General de la República y las recomendaciones emanadas producto de las Auditorías Externas realizadas a diferentes Unidades y Direcciones sustantivas del Mideplan, acorde a lo establecido en los incisos c) y g) del artículo 22.-Competencias, de la Ley 8292, Ley General de Control Interno y sus reformas. Donde lo esencial es la efectiva aplicación de estas, en aras de un óptimo desempeño de la administración activa.
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2025. PDF / .XLS - CARTA-MIDEPLAN-DM-0827-2025 (setiembre 2025)
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2024. PDF / .XLS - CARTA-MIDEPLAN-DVM-0131-2025 (marzo 2025)
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2024. PDF / .XLS - MIDEPLAN-DM-OF-0858-2024 (setiembre 2024)
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2024. PDF / .XLS - MIDEPLAN-DM-OF-0402-2024 (marzo 2024)
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2023. PDF / .XLS
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2022. PDF
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2021. PDF / .XLS
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2020. PDF / .XLS
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2019. PDF / .XLS
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2018. PDF / .XLS
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2017
Respuestas a Información de Informes de Auditoría 2016
AI-001-2025 “Informe Control Interno de los Procesos del Área de Análisis del Desarrollo AAD, del Mideplan, en el período de enero a diciembre del 2024”
AI-002-2025 “Estudio sobre el Control Interno y cumplimiento de la normativa aplicable en el Área de Evaluación y Seguimiento (AES) del Mideplan, en el período del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre del 2024”
AI-003-2025 “Estudio sobre control interno y cumplimiento de la normativa aplicable en la Unidad de Inversiones Públicas (UIP) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en el período de enero 2024 a diciembre 2024”
AI-004-2025 “Evaluación de control interno y cumplimiento de la normativa aplicable en el Área de Modernización del Estado (AME), en el periodo del 1 enero al 31 diciembre 2024”
AI-005-2025 “Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la Protección de los Derechos de Autor, relativos a los programas de cómputo del licenciamiento del software del equipo de Mideplan, Decreto Ejecutivo N.º 37549-JP”
AI-006-2025: “Estudio sobre el control interno y funciones acorde a la normativa aplicable en el Área de Cooperación Internacional (ACI), en el periodo de enero a diciembre 2024 y a julio 2025”
AI-007-2025: “Estudio Sobre El Control Interno y Cumplimiento de La Normativa Aplicable a La Ejecución Presupuestaria de Mideplan En Los Años 2022, 2023 y 2024”.
AI-008-2025: “Estudio Sobre La Evaluación del Control Interno y Cumplimiento de la Normativa Aplicable en La Unidad de Proveeduría Institucional (PROV)”.
AI-009-2025: “Autoevaluación anual de la Calidad - Valor Agregado de la actividad de auditoría interna. Periodo enero-diciembre 2025”.
AI-010-2025: “Estudio sobre acreditaciones que no corresponden en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el período de noviembre del 2024 a noviembre del 2025 según decreto ejecutivo Nº 34574-h”.
AI-011-2025: “Estudio sobre Control Interno de los Procesos para la Caja Chica- Tesoro Digital del Mideplan en el período de enero al 12 de diciembre del 2025, según decreto ejecutivo N.º 32874-H del 31 de enero de 2006, Reglamento General del Fondo Cajas Chicas”.
AI-001-2024, Estudio sobre Control Interno y cumplimiento de la normativa aplicable en el Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el período 2022 y 2023.
AI-002-2024, Informe Estado de Seguimiento y Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y de las Auditorías Externas en el Ministerio de Planificación y Política Económica al mes de marzo 2024.
AI-003-2024, Estudio sobre Control Interno y cumplimiento de la normativa aplicable en el Área de Cooperación Internacional ACI.
AI-004-2024, Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la Protección de los Derechos de Autor, relativos a los programas de cómputo del licenciamiento del software del equipo de MIDEPLAN, Decreto Ejecutivo N.º 37549-JP.
AI-005-2024, Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la Protección de los Derechos de Autor, relativos a los programas de cómputo del licenciamiento del software del equipo de la DGSC, Decreto Ejecutivo N.º 37549-JP.
AI-006-2024 Informe de Auditoría de Carácter Especial relativo a la Infraestructura Digital en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el período comprendido entre el 01 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2024.
AI-007-2024 Informe Evaluación de control interno y cumplimiento de la normativa aplicable en el Área de Planificación Regional, en el periodo del 1 octubre 2023 al 31 agosto 2024.
AI-008-2024 Informe de Asesoría 001-2024 relativo al seguimiento de la gestión sobre la implementación y verificación del avance del proceso de implementación de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en Mideplan.
AI-009-2024 Control Interno de los Procesos para la Caja Chica-Tesoro Digital del Mideplan en el período de enero al 11 de noviembre del 2024, según decreto ejecutivo N.º 32874-H del 31 de enero de 2006, Reglamento General del Fondo Cajas Chicas.
AI-010-2024 Estudio sobre acreditaciones que no corresponden MIDEPLAN Período de setiembre 2023 a octubre del año 2024.
AI-011-2024 Informe Autoevaluación anual de calidad de la actividad de Auditoría Interna. Periodo enero - diciembre 2024.
AI-012-2024 Informe de Labores de esta Auditoría Interna 2024.
AI-001-2023 Estudio relativo a evaluación de los procesos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones, según normativa vigente, sobre el plazo máximo para el pago de facturas de proveedores de MIDEPLAN, realizadas mediante contrataciones administrativas en el período de enero a diciembre del 2021 y de enero a diciembre del 2022.
AI-002-2023 Estudio sobre la Unidad de Planificación Institucional UPI, del Mideplan.
AI-003-2023 Informe estado de seguimiento y cumplimiento de disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías Externas en el Ministerio de Planificación y Política Económica al mes de marzo 2023.
AI-004-2023 Evaluación de Control Interno y de la Normativa Aplicable en el Área de Modernización del Estado (AME).
AI-005-2023 Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de los derechos de autor, relativos a los programas de cómputo del licenciamiento del software del equipo de MIDEPLAN, Decreto EjecutivoNº 37549-JP, en el período de mayo del 2022 a mayo 2023.
AI-006-2023 Informe de carácter especial sobre la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el período del 1° de enero 2022 al 30 de junio de 2023.
AI-007-2023 Estudio sobre acreditaciones que no corresponden MIDEPLAN Período de octubre 2022 a agosto del año 2023.
AI-008-2023 Control Interno de los Procesos para la Caja Chica-Tesoro Digital del Mideplan en el período de enero al 02 de octubre del 2023, según Decreto Ejecutivo Nº32874-H del 31 de enero de 2006, Reglamento General del Fondo Cajas Chicas.
AI-009-2023 Informe de Auditoría de carácter especial sobre la Gestión de la Integridad Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el período del 1° de enero 2023 al 30 de octubre del 2023.
AI-010-2023 Informe autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna. Periodo enero-diciembre 2023.
AI-011-2023 Informe de Labores de la Auditoría Interna, año 2023.
AI-001-2022 Estudio sobre el Área de Análisis del Desarrollo AAD de Mideplan
AI-002-2022 Estudio sobre Control Interno y cumplimiento de la normativa aplicable en el Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el período de enero 2021a octubre 2021
AI-003-2022 Ejecución del presupuesto aprobado y ejecutado de los últimos cinco años (2016 al 2020 y 2021)
AI-004-2022 Estado de seguimiento y cumplimiento de disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías Externas en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el período de marzo 2022
AI-005-2022 Estudio sobre el Área de Modernización del Estado de Mideplan
AI-006-2022 Control Interno de los Procesos para la Caja Chica- Tesoro Digital del Mideplan
AI-007-2022 Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de los derechos de autor, Decreto Ejecutivo Nº 37549-JP relativos a los programas de cómputo del licenciamiento del software equipo de Mideplan
AI-008-2022 Estudio sobre el Área de Cooperación Internacional de Mideplan
Al-009-2022 Informe relativo al Seguimiento de la gestión sobre la implementación transversal de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) en MIDEPLAN
AI-010-2022 Grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones de Auditorías Externas, de Auditorías de la Contraloría General de la República y de Auditorías Internas del Área de Inversiones Públicas
AI-011-2022 Control Interno de los Procesos de la Unidad de Servicios Generales del Mideplan
AI-012-2022 Estudio sobre el Área de Evaluación y Seguimiento, del MIDEPLAN
AI-013-2022 Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del MIDEPLAN del año 2021 y I semestre del 2022
AI-014-2022 Estudio sobre Acreditaciones que no corresponden en el Ministerio de Planificación y Política Económica en el período de setiembre del 2021 a setiembre del 2022 según decreto ejecutivo Nº 34574-H
AI-015-2022 Estudio sobre el Área de Planificación Regional APR, del MIDEPLAN
AI-016-2022 Informe autoevaluación anual de calidad de la actividad de Auditoría Interna Mideplan
AI-017-2022 Informe de Labores 2022 Auditoría Interna - Mideplan
AI-001-2021 Evaluación de los procesos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones sobre la Contratación Administrativa y Control Interno, de MIDEPLAN
AI-002-2021 Ejecución del presupuesto aprobado y ejecutado de los últimos cinco años
AI-003-2021 Estudio sobre el Área de Análisis del Desarrollo AAD
AI-004-2021 cumplimiento disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y las Auditorías Externas MIDEPLAN
AI-005-2021 Cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de los derechos de autor, relativos a los programas de cómputo del licenciamiento del software equipo de Mideplan Decreto Ejecutivo Nº 37549-JP.
AI-006-2021 Estudio sobre el Área de Modernización de Estado AME.
AI-007-2021 Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Auditor a Interna del Mideplan del a o 2020.
AI-008-2021 Estudio sobre el Área de Cooperación Internacional, del Mideplan.
AI-009-2021 Estudio sobre Acreditaciones que no corresponden en el Ministerio de Planificación y Política Económica en el período de setiembre del 2020 a agosto del 2021 según decreto ejecutivo Nº 34574-H.
AI-010-2021 Evaluación de control interno y cumplimiento de la normativa aplicable en la OGEREH.
AI-011-2021 Estudio sobre el rea de Evaluación y Seguimiento, del Mideplan.
AI-012-2021 Estudio sobre Control Interno y cumplimiento de la normativa aplicable en la Unidad de Inversiones Públicas (UIP) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el período de enero 2020 a abril 2021.
AI-013-2021 Autoevaluación Anual de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna.
AI-014-2021 Estudio sobre el rea de Planificación Regional, del Mideplan.
AI-015-2021 Informe de Labores 2021.
AI-001-2020 Verificación de Control Interno Área Cooperación Internacional
AI-002-2020 Control interno aplicable a Contraloría Servicios
AI-003-2020 Control de activos Oficinas Regionales y Certificación de activos Proveeduría
AI-004-2020 Estado de cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones de la CGR
AI-005-2020 Procedimiento de Gestión Gerencial de la Auditoría Interna
AI-006-2020 Verificación de Licenciamiento Software
AI-007-2020 Estudio de Control Interno en el Área de Inversiones con énfasis en la Unidad de Inversiones Públicas (UIP)
AI-008-2020 Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del Mideplan al año 2019
AI-009-2020 Avance de control interno - Área Análisis del Desarrollo
AI-010-2020 Control interno para los procesos de Caja Chica Central
AI-012-2020 Avance de Control Interno - Área Modernización del Estado
AI-014-2020 Estudio sobre acreditaciones que no corresponden Mideplan período setiembre 2019 a agosto 2020
AI-015-2020 Estudio de Control Interno del Fondo de Preinversión
AI-016-2020 Autoevaluación anual de calidad de la actividad de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna EE-001-2019 Implementación del MARPAI
Informe de Auditoría Interna 02-2019 Seguimiento a Recomendaciones de CGR 2016-2017-2018
Informe de Auditoría Interna 03-2019 Control Interno UPI
Informe de Auditoría Interna 04-2019 Evaluación proceso control interno en gestión presupuestaria
Informe de Auditoría Interna 05-2019 Comisiones Integración valores y ambiental
Informe de Auditoría Interna 06-2019 Evaluación de procesos contratación administrativa y control interno
Informe de Auditoría Interna 07-2019 Secretaría Técnica Sistema Nacional Planificación
Informe de Auditoría Interna 08-2019 Verificación Licenciamiento Software Mideplan
Informe de Auditoría Interna 09-2019 Análisis del Desarrollo
Informe de Auditoría Interna EE-010-2019 Denuncia
Informe de Auditoría Interna 011-2019 Cumplimiento de recomendaciones de Control Interno en oficinas Regionales
Informe de Auditoría Interna 012-2019 Secretaría Ejecutiva de Transferencias
Informe de Auditoría Interna 013-2019 Control Interno Fondo Preinversión
Informe de Auditoría Interna 014-2019 Unidad de Servicios Generales
Informe de Auditoría Interna 015-2019 Sumas pagadas de más
Informe de Auditoría Interna 016-2019 Área de Modernización del Estado
Informe de Auditoría Interna 017-2019 Control Interno Recursos Humanos
Informe de Auditoría Interna 018-2019 Autoevaluación
Informe de Auditoría Interna 001-2018 Valoración del Riesgo AI
Informe de Auditoría Interna 002-2018 Madurez del Control Interno
Informe de Auditoría Interna 003-2018 Valoración del Riesgo Institucional
Informe de Auditoría Interna 004-2018 Visado del Gasto Mideplan
Informe de Auditoría Interna 005-2018 Índice de Gestión Institucional 2017
Informe de Auditoría Interna 006-2018 Etica 2014-2018
Informe de Auditoría Interna 007-2018 Verificación Licenciamiento Software
Informe de Auditoría Interna 008-2018 Unidad de Inversiones
Informe de Auditoría Interna 009-2018 Contratación administrativa Unidad de Proveeduría
Informe de Auditoría Interna 010-2018 Control Interno Unidad Preinversión
Informe de Auditoría Interna 011-2018 Control Interno Centro de Documentación
Informe de Auditoría Interna 001-2017 Cooperación Internacional
Informe de Auditoría Interna 002-2017 Normas Generales de Auditoría
Informe de Auditoría Interna 003-2017 - Anexo a informe Seguimiento a recomendaciones
Informe de Auditoría Interna 004-2017 Control Interno Oficina de Gestión de Recursos Humanos
Informe de Auditoría Interna 005-2017 Análisis del Desarrollo
Informe de Auditoría Interna 006-2017 Inversiones Públicas
Informe de Auditoría Interna 007-2017 Seguimiento a Plan de Mejoras Auditoría - Anexo Seguimiento a recomendaciones
Informe de Auditoría Interna 008-2017 Licenciamiento de Software Mideplan
Informe de Auditoría Interna 009-2017 Inversiones Públicas
Informe de Auditoría Interna 010-2017 Evaluación y Seguimiento
Informe de Auditoría Interna 011-2017 Centro de Documentación
Informe de Auditoría Interna 012-2017 Proveeduría
Informe de Auditoría Interna 013-2017 Acreditaciones
Informe de Auditoría Interna 014-2017 Seguimiento a Secretarías y Comisiones de Mideplan
Informe de Auditoría Interna 015-2017 Cumplimiento de control interno en oficinas regionales de Mideplan
Informe de Auditoría Interna 016-2017 Plan de acciones de mejora
Informe de Auditoría Interna 017-2017 Evaluación del proceso de registro y control de los Estados Financieros del Fondo de Preinversión
Informe de Auditoría Interna 018-2017 Control interno Caja Chica
Informe de Auditoría Interna 019-2017 Evaluación del proceso de registro y control de los insumos para la gestión presupuestaria
Informe de Auditoría Interna 001-2016 Inventario de Bodega
Informe de Auditoría Interna 002-2016 Arqueo de caja chica
Informe de Auditoría Interna 003-2016 Inventario de Oficina de Bienes
Informe de Auditoría Interna 004-2016 Secretaría de Sistema Nacional de Planificación
Informe de Auditoría Interna 005-2016 Autoevaluación de calidad
Informe de Auditoría Interna 006-2016 Uso de vehículos
Informe de Auditoría Interna 007-2016 Control interno en oficinas regionales
Informe de Auditoría Interna 008-2016 Secretaría de transparencia
Informe de Auditoría Interna 009-2016 verificación de licenciamiento de software
Informe de Auditoría Interna 010-2016 seguimiento a recomendaciones CGR
Informe de Auditoría Interna 011-2016 liquidación presupuestaria
Informe de Auditoría Interna 012-2016 secretaría de Empleo Público
Informe de Auditoría Interna 013-2016 Área de Análisis del Desarrollo
Informe de Auditoría Interna 014-2016 Unidad de Preinversión
Informe de Auditoría Interna 015-2016 Cifras pagadas de más
Informe de Auditoría Interna 016-2016 Área de Evaluación y Seguimiento
Informe de Auditoría Interna 017-2016 Control Interno Inversiones
Informe de Auditoría Interna 018-2016 Control Interno UPI
Informe de Auditoría Interna 019-2016 Participación en Comisiones
Informe de Auditoría Interna 020-2016. Estado contables CLAD (este Informe corresponde a la solicitud oficial del CLAD para la realización de una Auditoría a los Estados Contables de dicho Ente Internacional, para el período fiscal del 2015. Este informe fue elaborado en forma conjunta con funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay y fue realizado en la sede del CLAD en la Ciudad de Caracas, Venezuela. Fue entregado al Organismo solicitante y al Despacho Ministerial de Mideplan)
Informe de Auditoría Interna 021-2016 Modernización del Estado
Informe de Auditoría Interna 022-2016 Caja chica central
Informe de Auditoría Interna 023-2016 Clad
Informe de Auditoría Interna 024-2016 Seguimiento a Recomendaciones
Informe de Auditoría Interna 025-2016 Informe de labores Auditoría